Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/98 Hygienické potreby 85,67 s DPH O2026/33 19.05.2026 MIVA Market, spol. s r.o. 27.05.2026
Objednávka O2026/33 Objednávame si u Vás hygienické potreby. 85,67 s DPH 18.05.2026 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 27.05.2026
Faktúra DF2026/96 Práca inštruktora plávania 180,00 s DPH O2026/32 15.05.2026 Librium s. r. o. 27.05.2026
Faktúra DF2026/93 Čistiaca sada na PC 70,00 s DPH 15.05.2026 Mgr. Peter Moško 27.05.2026
Faktúra DF2026/97 Čistenie a konrtola komínov 206,64 s DPH 15.05.2026 Kominárstvo Poprad, s.r.o. 27.05.2026
Objednávka O2026/31 Objednávame si u Vás vlaky Slovenska a EU. 123,00 s DPH 07.05.2026 Vlajky.EU s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 14.05.2026
Faktúra DF2026/91 Vlajky Slovenska a EU 123,00 s DPH O2026/31 07.05.2026 Vlajky.EU s.r.o. 27.05.2026
Faktúra DF2026/88 Školské ovocie - dotácia od PPA 20,32 s DPH 06.05.2026 Hook, s.r.o. 27.05.2026
Objednávka O2026/28 Objednávame si u Vás inštaláciu URBIS na 1 PC plus 80,00 s DPH 05.05.2026 MADE spol. s r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 12.05.2026
Faktúra DF2026/90 Inštalácia URBIS na 1 PC plus obnova údajov 80,00 s DPH O2026/28 05.05.2026 MADE spol. s r.o. 27.05.2026
Objednávka O2026/32 Objednávame si u Vás prácu inštruktora plaveckého 180,00 s DPH 04.05.2026 Librium s. r. o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 11.05.2026
Faktúra DF2026/85 Výkon zodpovednej osoby 5/26 36,90 s DPH ZO/2018A10387-1 01.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 27.05.2026
Faktúra DF2026/86 Spotreba plynu 5/26 2 038,00 s DPH 9103359729 01.05.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.05.2026
Faktúra DF2026/87 Školské mlieko - dotácia od PPA 561,33 s DPH 30.04.2026 Tatranská mliekareň a.s. 27.05.2026
Faktúra DF2026/89 Činnosť PO a BOZP 4/26 105,00 s DPH 03/2014 30.04.2026 Jozef Fábry 27.05.2026
Faktúra DF2026/94 Telekomunikačné služby 4/26 124,93 s DPH 5081107723911/2002 30.04.2026 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2026
Faktúra DF2026/84 Školské ovocie - dotácia od PPA 57,68 s DPH 29.04.2026 Hook, s.r.o. 27.05.2026
Faktúra DF2026/83 Správa a údržba výpočtovej techniky 482,16 s DPH O2026/30 25.04.2026 MADOS COMP SPOL. S.R.O. 27.05.2026
Faktúra DF2026/95 Predplatné START egranty 49,00 s DPH 24.04.2026 Grantexpert s.r.o. 20.05.2026
Faktúra DF2026/82 Pravidelná prehliadka tepelného čerpadla 544,52 s DPH 23.04.2026 Kubero s.r.o. 20.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4834